【永笙-KY】公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告

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  • 【永笙-KY】公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告
  • Source: PR Times
  • Date: 2026年5月14日

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永笙-KY於115年5月14日公告,為遵循主管機關規定,已委請會計師出具內部控制專案審查報告。該報告審查期間為114年1月1日至114年12月31日。會計師對該公司內部控制制度的意見類型為「無保留結論」,這代表會計師認為公司的內部控制制度在所有重大方面皆維持有效。投資人可至公開資訊觀測站的內部控制專區查閱報告全文。

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【永笙-KY】公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告 (2026年5月14日), PR Times
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PR Times
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2026年5月14日

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  • 📰 發表: 2026年5月14日 09:00
  • 🔍 收集: 2026年5月15日 08:00(發表後23小時0分鐘)
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永笙-KY於115年5月14日公告,為遵循主管機關規定,已委請會計師出具內部控制專案審查報告。該報告審查期間為114年1月1日至114年12月31日。會計師對該公司內部控制制度的意見類型為「無保留結論」,這代表會計師認為公司的內部控制制度在所有重大方面皆維持有效。投資人可至公開資訊觀測站的內部控制專區查閱報告全文。

常見問題

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永笙-KY於115年5月14日公告,為遵循主管機關規定,已委請會計師出具內部控制專案審查報告。該報告審查期間為114年1月1日至114年12月31日。會計師對該公司內部控制制度的意見類型為「無保留結論」,這代表會計師認為公司的內部控制制度在所有重大方面皆維持有效。投資人可至公開資訊觀測站的內部控制專區查閱報告全文。

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永笙-KY於115年5月14日公告,為遵循主管機關規定,已委請會計師出具內部控制專案審查報告。該報告審查期間為114年1月1日至114年12月31日。會計師對該公司內部控制制度的意見類型為「無保留結論」,這代表會計師認為公司的內部控制制度在所有重大方面皆維持有效。投資人可至公開資訊觀測站的內部控制專區查閱報告全文。

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PR Times: https://mops.twse.com.tw/material/twse-4178-2026-05-14-0195d6c2 | 2026年5月14日