【AMAX-KY】公告本公司取得會計師114年度內部控制專案審查報告
AMAX-KY公司宣布已取得會計師就114年度(2025年)提出的內部控制專案審查報告。此報告是依據臺灣證券交易所的規定委請會計師執行,並獲得了無保留意見,顯示公司內部控制制度運作良好。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月15日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月16日 08:00(發表後23小時0分鐘)
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 00:58(收集後64小時58分鐘)
1. 取得會計師「內部控制專案審查報告」日期: 115/04/15
2. 委請會計師出具內部控制專案審查報告日期: 114/01/01~114/12/31
3. 委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:
為遵循「臺灣證券交易所股份有限公司對第一上市公司、創新板第一上市公司上市後管理作業辦法」之規定,委請會計師執行
內部控制專案審查。
4. 申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期: 115/04/15
5. 意見類型: 無保留意見。
6. 其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告): 無。
2. 委請會計師出具內部控制專案審查報告日期: 114/01/01~114/12/31
3. 委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:
為遵循「臺灣證券交易所股份有限公司對第一上市公司、創新板第一上市公司上市後管理作業辦法」之規定,委請會計師執行
內部控制專案審查。
4. 申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期: 115/04/15
5. 意見類型: 無保留意見。
6. 其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告): 無。
常見問題
這次內部控制專案審查報告的意見類型是什麼?
會計師出具的意見類型為「無保留意見」。
為何需要進行這次的內部控制專案審查?
這是為了遵循「臺灣證券交易所股份有限公司對第一上市公司、創新板第一上市公司上市後管理作業辦法」之規定。
在哪裡可以查閱完整的內部控制專案審查報告?
全文可至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告。