【永笙-KY】当社が会計士による内部統制制度の特別審査に関する保証報告書を取得したことを公告
2026年5月14日、企業は主管機関の規定に基づき、2025年1月1日から12月31日を対象期間とする内部統制特別審査報告書を取得し、同日に申告・公告しました。会計士による審査の結果、意見は無限定結論となっており、報告書の全文は公開資訊観測站の内部統制審査報告コーナーにて閲覧が可能です。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月14日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月15日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月15日 08:04(収集から3分後)
1. 会計士による「内部統制特別審査報告書」の取得日:2026年5月14日 2. 会計士に内部統制特別審査報告書の発行を委任した対象期間:2025年1月1日~2025年12月31日 3. 会計士に内部統制特別審査報告書の発行を委任した理由:主管機関の規定に従い実施するため 4. 「内部統制特別審査報告書」の内容を申告・公告した日:2026年5月14日 5. 意見の種類:無限定結論 6. その他記載すべき事項(内部統制特別審査報告書の全文は公開資訊観測站で閲覧できます。パス:公司治理/内部控制専区/内部控制審査報告):なし