内部統制特別監査報告書の取得

会計士による内部統制特別監査報告書を2026年4月30日に取得しました。本報告書は2025年1月1日から2025年12月31日までの期間を対象とし、無限定適正意見です。
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📋 記事の処理履歴

  • 📰 発表: 2026年4月30日 09:00
  • 🔍 収集: 2026年5月1日 08:00(発表から23時間0分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年5月1日 14:32(収集から6時間32分後)
1. 会計士による「内部統制特別監査報告書」取得日:2026年4月30日 2. 会計士に内部統制特別監査報告書の作成を依頼した期間:2025年1月1日~2025年12月31日 3. 会計士に内部統制特別監査報告書の作成を依頼した理由:主管機関の規定に従い実施するため 4. 「内部統制特別監査報告書」の内容を申告・公告した日:2026年4月30日 5. 意見の種類:無限定適正意見 6. その他記載すべき事項(内部統制特別監査報告書の全文は、公開情報観測ステーションにて閲覧可能です。パス:企業統治/内部統制専門エリア/内部統制監査報告書):なし