内部統制特別監査報告書受領のお知らせ
会計士による内部統制特別監査報告書を受領し、無限定適正意見を得ました。これは、台湾証券取引所の上場審査基準に基づき実施されたものです。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月6日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月7日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月7日 08:23(収集から23分後)
1. 会計士による「内部統制特別監査報告書」受領日: 2026/05/06 2. 会計士に内部統制特別監査報告書の作成を依頼した期間: 2025/01/01~2025/12/31 3. 会計士に内部統制特別監査報告書の作成を依頼した理由: 「台湾証券取引所株式会社有価証券上場審査基準」第34条の規定に基づき実施 4. 「内部統制特別監査報告書」の内容を申告・公告した日: 2026/05/06 5. 意見の種類: 無限定適正意見 6. その他記載すべき事項(内部統制特別監査報告書の全文は、公開情報観測ステーションで閲覧できます。パス:企業統治/内部統制特別区/内部統制監査報告書): なし