1. 会計士による「内部統制特別審査報告書」の取得日:2026/05/08 2. 会計士に内部統制特別審査報告書の発行を委託した対象期間:2025/01/01~2025/12/31 3. 会計士に内部統制特別審査報告書の発行を委託した理由:「台湾証券取引所股份有限公司による第一上場会社およびイノベーションボード第一上場会社の上場後管理業務規則」の規定に従い、会計士に内部統制特別審査を委託したため。 4. 「内部統制特別審査報告書」の内容を申告・公告した日:2026/05/08 5. 意見の種類:無限定適正意見。 6. その他記載すべき事項(内部統制特別審査報告書の全文は公開情報観測ステーションで閲覧可能。閲覧経路:コーポレートガバナンス/内部統制専区/内部統制審査報告):なし
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
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